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🇬🇧 IVA del Reino Unido · Alta y declaraciones

Alta de IVA del Reino Unido para tu tienda online

Alta en el IVA del Reino Unido, declaraciones presentadas en el Reino Unido y cuadre con tu contabilidad en España. Representante fiscal, EORI y EPR cuando hacen falta.

🛍️ Shopify Partner🌍 Alta de IVA en más de 50 países🇪🇺 OSS e IOSS♻️ EPR en 7 países🇺🇸 Sales tax EE. UU.⚖️ Abogados y asesores fiscales

En resumen

Para vender desde stock en el Reino Unido necesitas número de IVA del Reino Unido y presentar allí tus declaraciones. El servicio incluye el alta y el compliance fiscal en el Reino Unido: declaraciones periódicas, recapitulativas, Intrastat y lo que pida su administración.

Tipo general de IVA en el Reino Unido: 20 % (reducidos: 5 % y 0 %). Si vendes en tu propia tienda Shopify con stock en el Reino Unido, el IVA lo declaras tú. Si vendes por un marketplace siendo empresa no establecida, en muchos casos lo declara el marketplace: conviene separar bien los dos canales.

Cuándo necesitas número de IVA del Reino Unido

Si te ves en alguna de estas situaciones, hay que darse de alta antes de la primera venta:

  • Tienes mercancía en el Reino Unido y vendes desde allí a sus clientes: ahí no hay OSS que valga.
  • Importas en el Reino Unido a tu nombre y quieres recuperar el IVA de importación.
  • Vendes a particulares del Reino Unido por encima de los umbrales o fuera de los regímenes simplificados.
  • Vendes en tu propia tienda Shopify, no solo en un marketplace que declare por ti.

IVA del Reino Unido en una tabla

🇬🇧 Reino Unido
Tipo general de IVA20 %
Tipos reducidos5 % y 0 %
Dónde te registrasAnte HMRC. Una empresa no establecida en el Reino Unido se registra desde su primera venta con stock allí, sin umbral mínimo.
Qué número obtienesNúmero de IVA británico (GB) y EORI británico para importar
Qué declarasDeclaraciones de IVA (VAT returns), normalmente trimestrales, con software compatible con Making Tax Digital.
Operaciones con otros paísesNo hay declaraciones intracomunitarias: la mercancía entra como importación, con EORI británico y el IVA de importación diferido en la declaración.
Representante fiscalNo es obligatorio: te registras directamente.
Envases y EPREPR de envases británica para quienes superan sus umbrales y el impuesto sobre envases de plástico (Plastic Packaging Tax). Pregúntanos por tu caso.

Datos a septiembre de 2026. Los tipos y los plazos los confirmamos con tu caso antes de presentar nada.

Qué incluye

📝

Alta en el IVA del Reino Unido

Ante HMRC. Una empresa no establecida en el Reino Unido se registra desde su primera venta con stock allí, sin umbral mínimo. Expediente, presentación y seguimiento hasta tener el número.

🗓️

Declaraciones a tiempo

Declaraciones de IVA (VAT returns), normalmente trimestrales, con software compatible con Making Tax Digital. Presentadas en plazo, con aviso del importe antes de cada pago.

📦

Importación y aduana

La mercancía entra en el Reino Unido como importación: EORI, IVA de importación y su contabilización en España.

🤝

Representante fiscal y EORI

No es obligatorio: te registras directamente. Si importas, también el EORI y el Intrastat.

♻️

Envases y EPR

EPR de envases británica para quienes superan sus umbrales y el impuesto sobre envases de plástico (Plastic Packaging Tax). Pregúntanos por tu caso. Más sobre EPR.

🏛️

Requerimientos y regularizaciones

Si llegan cartas de la administración del Reino Unido, se atienden en su idioma. Si vendes desde hace tiempo sin alta, se presentan las declaraciones atrasadas.

Cómo empezamos

Nos escribes o reservas una cita

Qué vendes, cómo llega tu stock en el Reino Unido y por qué canales vendes allí.

Alta

Alta en el IVA del Reino Unido y, si toca, representante fiscal, EORI y registros de EPR.

Compliance

Cada declaración a tiempo, cuadrada con tu contabilidad en España, y aviso de lo que haga falta.

Preguntas frecuentes

¿Hay umbral para registrarse en el IVA británico?

No para una empresa no establecida en el Reino Unido: tiene que registrarse desde la primera venta de mercancía que está allí.

¿Puedo usar el OSS para el Reino Unido?

No. El Reino Unido no está en la UE desde 2021. Las ventas desde stock británico se declaran en su IVA, ante HMRC.

¿Qué es Making Tax Digital?

La obligación británica de llevar los registros de IVA en formato digital y presentar las declaraciones con software compatible. Está cubierto por el servicio.

¿Puedo declarar por OSS las ventas desde mi stock en el Reino Unido?

No. El OSS es un régimen de la UE y Reino Unido no forma parte de ella.

Llevo tiempo vendiendo en el Reino Unido sin número de IVA. ¿Qué hago?

Regularizarlo cuanto antes: se presenta el alta, las declaraciones atrasadas y la respuesta a los requerimientos. Cuanto más tarde, más recargos; y los marketplaces acaban retirando el stock.

¿Lleváis también la contabilidad en España?

Sí. La contabilidad y los impuestos de tu tienda en España y el compliance fiscal en el Reino Unido van con el mismo interlocutor, así que lo declarado en los dos países cuadra.

Cuéntanos cómo es tu tienda

Reserva una cita de 15 minutos o escríbenos. Te decimos qué necesitas: alta de IVA en el país que sea, OSS e IOSS, EPR, impuesto sobre ventas en Estados Unidos o la contabilidad de tu tienda. Sin compromiso.

Contenido revisado por abogados y asesores tributarios · Actualizado en septiembre de 2026.