Alta de IVA de Noruega para tu tienda online
Alta en el IVA de Noruega, declaraciones presentadas en Noruega y cuadre con tu contabilidad en España. Representante fiscal, EORI y EPR cuando hacen falta.
En resumen
Para vender desde stock en Noruega necesitas número de IVA de Noruega y presentar allí tus declaraciones. El servicio incluye el alta y el compliance fiscal en Noruega: declaraciones periódicas, recapitulativas, Intrastat y lo que pida su administración.
Tipo general de IVA en Noruega: 25 % (reducidos: 15 % y 12 %). Noruega no está en la UE pero sí en el EEE: el OSS no sirve y el IVA se declara allí, ya sea con número noruego o con el régimen VOEC para envíos pequeños.
Cuándo necesitas número de IVA de Noruega
Si te ves en alguna de estas situaciones, hay que darse de alta antes de la primera venta:
- Tienes mercancía en Noruega y vendes desde allí a sus clientes: ahí no hay OSS que valga.
- Importas en Noruega a tu nombre y quieres recuperar el IVA de importación.
- Vendes a particulares de Noruega por encima de los umbrales o fuera de los regímenes simplificados.
- Vendes en tu propia tienda Shopify, no solo en un marketplace que declare por ti.
IVA de Noruega en una tabla
| 🇳🇴 Noruega | |
|---|---|
| Tipo general de IVA | 25 % |
| Tipos reducidos | 15 % y 12 % |
| Dónde te registras | Ante la Agencia Tributaria noruega (Skatteetaten), en el registro de IVA (MVA). Para envíos de bajo valor a particulares existe el régimen simplificado VOEC. |
| Qué número obtienes | Número de organización noruego con la mención MVA |
| Qué declaras | Declaración de IVA bimestral (seis al año) o, en el régimen VOEC, trimestral. |
| Operaciones con otros países | No hay operaciones intracomunitarias: la mercancía entra como importación, con el IVA de importación en la declaración. |
| Representante fiscal | Las empresas de la UE con convenio de asistencia mutua (España incluida) se registran directamente; para las demás el representante está incluido. |
| Envases y EPR | Envases a través de Grønt Punkt Norge. Pregúntanos por tu caso. |
Datos a septiembre de 2026. Los tipos y los plazos los confirmamos con tu caso antes de presentar nada.
Qué incluye
Alta en el IVA de Noruega
Ante la Agencia Tributaria noruega (Skatteetaten), en el registro de IVA (MVA). Para envíos de bajo valor a particulares existe el régimen simplificado VOEC. Expediente, presentación y seguimiento hasta tener el número.
Declaraciones a tiempo
Declaración de IVA bimestral (seis al año) o, en el régimen VOEC, trimestral. Presentadas en plazo, con aviso del importe antes de cada pago.
Importación y aduana
La mercancía entra en Noruega como importación: EORI, IVA de importación y su contabilización en España.
Representante fiscal y EORI
Las empresas de la UE con convenio de asistencia mutua (España incluida) se registran directamente; para las demás el representante está incluido. Si importas, también el EORI y el Intrastat.
Requerimientos y regularizaciones
Si llegan cartas de la administración de Noruega, se atienden en su idioma. Si vendes desde hace tiempo sin alta, se presentan las declaraciones atrasadas.
Cómo empezamos
Nos escribes o reservas una cita
Qué vendes, cómo llega tu stock en Noruega y por qué canales vendes allí.
Alta
Alta en el IVA de Noruega y, si toca, representante fiscal, EORI y registros de EPR.
Compliance
Cada declaración a tiempo, cuadrada con tu contabilidad en España, y aviso de lo que haga falta.
Otros países con alta de IVA
Preguntas frecuentes
¿Qué es el régimen VOEC?
Un registro simplificado para empresas extranjeras que venden a particulares noruegos envíos de bajo valor: cobras el IVA al vender y lo declaras cada trimestre, sin despacho de aduana por envío.
¿Cuándo necesito número de IVA noruego completo?
Si tienes stock en Noruega, vendes a empresas o superas los límites del régimen simplificado.
¿Puedo declarar por OSS las ventas desde mi stock en Noruega?
No. El OSS es un régimen de la UE y Noruega no forma parte de ella.
Llevo tiempo vendiendo en Noruega sin número de IVA. ¿Qué hago?
Regularizarlo cuanto antes: se presenta el alta, las declaraciones atrasadas y la respuesta a los requerimientos. Cuanto más tarde, más recargos; y los marketplaces acaban retirando el stock.
¿Lleváis también la contabilidad en España?
Sí. La contabilidad y los impuestos de tu tienda en España y el compliance fiscal en Noruega van con el mismo interlocutor, así que lo declarado en los dos países cuadra.
Cuéntanos cómo es tu tienda
Reserva una cita de 15 minutos o escríbenos. Te decimos qué necesitas: alta de IVA en el país que sea, OSS e IOSS, EPR, impuesto sobre ventas en Estados Unidos o la contabilidad de tu tienda. Sin compromiso.